职位描述:
1、完善公司的审计监察管理体系,促使公司内部审计管理科学化,制度化。
2、对公司的投资行为提出专业,可行的建议,
3、规范审计流程,保障公司财产安全。保证各项经营活动的正常开展。
4、根据审计结果提出切实可行的工作建议,为上级的决策提供依据。
5、评价被审计的对象和计划,预算,决策,实施方案是否先进可行,经济活动是否按既定的决算程序和目标进行,经济效益的好坏按既定的决算程序和目标进行,经济效益的好坏一级内部控制制度,是否健全和有效等,从而有针对性的提出意见和建议,cu进企业改善经营管理,提高经济效益。
6、对应收账款的清理进行监督,降低进攻风险,盘点共固定资产,保证公司财产安全。